Fragen Sie die Express: Für die GST, restaurants sind integrierte Einheiten; 18% gilt für AC nicht-AC-Abschnitte

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Krishnan ist die Beantwortung von Fragen durch die Leser des Indian Express auf GST.

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V S Krishnan Advisor, Tax Policy Group, EY Indien, und ehemaliges Mitglied (Service Tax & GST), Central Board of Verbrauchsteuern und Zoll. Krishnan ist die Beantwortung von Fragen durch die Leser des Indian Express auf GST. Eine Auswahl von Fragen und Antworten veröffentlicht in diesen Spalten.

Ein restaurant, das ich Häufig Besuch hat, klimatisierten Sitzgelegenheiten auf der ersten Etage und kein ACs im Erdgeschoss. Sie verlangen 18% GST auf beiden Etagen, sowie Imbissbuden. Ist dieser in Ordnung?
J KUMAR, Pune

Das restaurant hat so behandelt werden, als eine integrierte Einheit. Wenn es gibt Klimaanlage auf der ersten Etage, auch wenn es keine AC im Erdgeschoss, das restaurant hat behandelt zu werden, in seiner Gesamtheit und 18% Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt würden, auf Lebensmittel, take-aways, von der beide Etagen.

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BUILDERS’ UNVERKAUFTEN INVENTAR

Sind Anlagenbauer/ – Entwickler, die unverkauften Inventar in form von Work-in-Progress und/oder Fertig-Aktie am 30. Juni 2017, Anspruch auf input tax credit in Bezug auf:

(1) die Verbrauchsteuer auf die vor dem Eingänge (Materialien) unterstützt werden, mit Rechnungen von bis zu einem Jahr vor dem Stichtag in der GST,

(2) Mehrwertsteuer auf Vorleistungen (Materialien). Die Entität war unter Komposition Schema genießen die Zahlung von Pauschalen Mehrwertsteuer auf Voraus erhaltene Geld von potenziellen Käufern von Einheiten im Projekt.

D K PATEL, Rajkot

(1) Die Verbrauchsteuer auf Rohstoffe übergang CGST Kredit auf Eingänge verwendet werden für die Zahlung von CGST auf den Werkvertrag, in denen diese Materialien eingesetzt werden.

(2) Die Rechtsträger, die unter der Zusammensetzung Regelung nicht in Betracht zu tragen über die input-Kredit.

KLEINE LEBENSMITTEL-GESCHÄFT

Meine Frau hat gerade eröffnet eine kleine cafeteria, wo Sie eine live-Küche-Theke-Frühstück und brunch. Als ein 10-Tage altes startup, Anmeldung unter GSTN ist noch nicht erforderlich, jedoch sollte eine GST werden dem Kunden in Rechnung gestellt? Zu welchem Preis? Auch mehrere Lebensmittel überprüfen, Bestellung und Lieferung-Portale/Websites werden nun beharren auf GST Registrierung für jedes Unternehmen, das will, um die Liste mit Ihnen. Die Kosten für die GST-Registrierung und Einreichung der Rechnungen und Erklärungen über die Dienstleistungen der professionellen CAs dürfte erheblich sein — so wie kleine Unternehmen erwarten zu machen?

AMANA LEBENSMITTEL, Pune

Kleine restaurants, wie Ihre Frau die cafeteria sind berechtigt, für die GST-Befreiung für bis zu einem Jahresumsatz von Rs 20 lakh. Nachdem Sie diese überquert Umsatz, die drei wichtigsten business-Prozesse der Registrierung, die Zahlung von Pflicht und Unterordnung der Rücksendung haben zu erfolgen online über das GSTN-portal. Es gibt eine Reihe von Agenturen, die Programme ausführen zu helfen, kleine Unternehmen diese Prozesse.

DIE VERMIETUNG AN INSTITUTEN

Unter dem früheren regime gab es keine service-Steuer auf die Vermietung von Immobilien zu einem pädagogischen Institut. In der GST-regime, keine Ausnahme angegeben ist, für Vermietung Einkommen anrechenbar aus einer pädagogischen Instituts, einschließlich derer, angegliedert an NSVR und beruflichen Kursen, die unter der Fertigkeit, die Indien-Mission. Jedoch sind solche Einrichtungen ausgenommen von lade-GST von Ihren Schülern. In einer solchen situation, die GST bei der Miete wären die Kosten für solche Institutionen, als gäbe es keine GST-auf output-Dienst vor. Es wurden mehrere statements in den Medien von der Regierung/Beamten, die dem regime/Ausnahmen unter den GST wären die gleichen wie unter dem ehemaligen service-tax-regime. In diesem Fall wird die GST Lasten auf die Vermietung von unbeweglichem Vermögen an den pädagogischen Instituten genehmigt NSVR?

NAKUL KHANDELWAL, Neu-Delhi

Das steuerpflichtige Ereignis in der GST ist “Angebot”, und daher die Steuerpflicht in der GST-regime ist nicht zu vergleichen mit den früheren service-Steuer-Verteilung. Die Regierung GST Ausnahmen durch eine omnibus-Benachrichtigung, stellt die Befreiung für eine Vielzahl von Skill-Indien-Mission von Programmen, die von staatlichen Organisationen.

DIE REGISTRIERUNG ALS NGO

Ich habe ein kleines Geschäft der Vermittlung von wettbewerbsfähigen Prüfungen in Schulen für ein Delhi-basierte all-India wettbewerbsfähige Prüfungen-Institut, das die Registrierung als NGO. Ich wurde gebeten, eine Registrierung für GST, obwohl meine jährliche Umsatz beträgt etwa die Hälfte der minimalen Rs 20 lakh Boden. Aber die Delhi-Institut ist Wert von crores von Rupien.
(1) Sollte ich auch registrieren für die GST, weil unsere Mutter-Institut hat das große Geschäft und ist erforderlich, sich zu registrieren?
(2) Soll ich das geladen, die Studierenden für die GST, die ich zu zahlen haben?

DINESH SHAH

Die Vermietung unbeweglichen Vermögens ist ein Angebot von service-und daher STEUERPFLICHTIG unter GST, sofern nicht anders befreit. Die Tatsache, dass Sie sind eine NGO, nicht verdünnen Ihre Steuerschuld. Für die Zwecke der Abrechnung den Umsatz, alle Institute, die die gleiche PAN-Nummer, die die gleiche juristische Person ist, müsste berechnet werden, zusammen zu bestimmen, die GST Haftung.

VERGNÜGUNGSSTEUER

Haryana hat billigte einen Gesetzentwurf zur Erhebung der Vergnügungssteuer. Nicht die entertainment-Dienste wie Film-tickets, die bereits Gegenstand der GST in der 28% Platte?

PRASHANT SHARMA,
Sunder Nagar, Mandi

Unter dem GST-Schema, kommunalen Einrichtungen können separat levy Unterhaltung der Steuer, sofern der Staat übergibt eine gesonderte Gesetzgebung. Während dies wäre in der Tat, die Höhe der Belastung der entertainment-Bereich, ist es für die Mitgliedstaaten nehmen einen Anruf auf, ob diese Doppelbelastung ist in Ihrem Interesse.

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