Be Snabb om GST: Tröskel måste inkludera värdet av alla varor och tjänster materialanskaffning

VS Krishnan

Relaterade Nyheter

  • GST, ekonomiska nedgången slog Durga Puja sponsring: Organisatörerna

  • Jag måste säga ifrån nu

  • GST städa upp på Rs 90,669 crore i augusti

V S Krishnan, Rådgivare på Tax Policy Group, EY Indien, och tidigare Medlem (Skatt & MOMS), centralstyrelsen för Punktskatt Och Tull svarade på frågor om MOMS från läsare av The Indian Express. Ett urval av frågor och svar som publicerades i dessa kolumner. Detta är den avslutande set.

Jag är en liten aktör med en omsättning på Rs 8-10 lakh per år. Men jag får om Rs 14 lakh per år som hyresintäkter från ett kommersiellt komplex. Måste jag registrera sig för MOMS och samla in GST från komplexa hyresgäster? PRABHAKAR HAVERI

För beräkning av gränsen för undantag, värdet av alla varor, oavsett om det är av varor eller tjänster, måste räknas ihop.

FÄRDIGA PRODUKTER

Jag är en tillverkare av plywood lådor som köper plywood efter att ha betalat 28% i MOMS. När jag säljer den färdiga produkten, i vilken takt ska jag ladda GST?
SAVITA SHANKAR, Mumbai

Plywood lådor skulle också vara utkrävbar vid den skattesats på 28%.

Följ @ieexplained

SEPARATA REGISTRERINGAR

Ett företag har ett enda kontrakt för att tillhandahålla tjänster till en enskild kund. Företaget har kontor i nästan varje stat. Bolaget är skyldiga att vara registrerade i var och en av dessa stater, även om det bara har en enda kund?
KAPIL GOYAL

Även om avtalet är de samma, tillhandahållande av tjänster från olika stater kräver separat tillstånd-wise registrering. Men om det finns mer än ett office i en viss stat, endast en registrering krävs för att tillstånd.

MOMS PÅ HYROR

Om en bostadslägenhet hyrs ut till en professionell som en CA eller en läkare som driver sin praktik av det här hemma, och den totala hyran av lägenheten överstiger Rs 20 lakh, kommer GST vara tillämplig?
FAGUN SUCHDE, Mumbai

Om den totala hyran belopp som överstiger Rs 20 lakh i ett år, uthyrning av bostadslägenheter skulle bli föremål för MOMS, oberoende av vilken kategori av professionella det är uthyrda till.

RESER ANSTÄLLDA

Jag arbetar för ett företag som har verksamhet i flera stater. För en biljett bokade för en Mumbai-baserade anställd för Mumbai-Indore-Mumbai sektorn, som GSTN är att finnas för att få 100% ITC — Maharashtra eller MP? Bolaget är registrerat enligt GST i båda staterna. –
PRADEEP NAIR, Mumbai

I de fall där anställda resor, MOMS ska betalas vid ombordstigning.

TEXTILINDUSTRIN

Jag gör handarbete chikankari kläder. Tills nu, chikankari var undantagna från skatteplikt enligt MOMS. En enda chikankari bit passerar genom flera steg: sömnad, broderi, badla arbete, tvätt och efterbehandling. Det finns ingen klarhet i vilken skattesats som kommer att gälla för jobb fungerar på alla dessa faser. Det kommer också att vara mycket svårt att hantera challans och göra betalningar och GST i varje skede. Mest hantverkare och entreprenörer kommer inte att komma över Rs 20 lakh gräns, och vi kommer därför att ha att göra räkningar under reverse charge system. Dina kommentarer, vänligen.
BUSHRA FAHIM, Lucknow

Under GST, den beskattningsbara händelsen är utbudet, och därmed gamla begrepp relaterade till jobb arbete under MERVÄRDESSKATT inte kommer att gälla. För textilindustrin, jobb arbete priser har fastställts till 5 procent. Om den årliga omsättningen är under Rs 20 lakh, ingen tull måste betalas, och frågan om omvänd skattskyldighet inte skulle vara relevant.

Läs också | GST, restauranger är integrerade enheter, 18% gäller för både AC, icke-AC avsnitt

INFORMELLA SEKTORN

Jag ger maskinteknik inspektions-och konsulttjänster. Förra året, min omsättning var Rs 18 lakh, i år förväntar jag mig att det ska vara mellan Rs 16 lakh och Rs 18 lakh. Jag har fått en preliminär MOMS antal. För Indiska kunder, jag kan välja alternativ för registrerade GST säljaren, eftersom de kan få ingående skatt kredit på GST samlas in av mig. Jag har dock en Australisk kund som ger mig affärer i USD på 1 200-1 600 usd per månad. När jag bill mina tjänster med 18% IGST (tidigare 15% skatt), denna kund inte kan få tillbaka på GST-ITC. Om jag blir en oregistrerad GST leverantör, då Indiska GST registrerade kunder måste följa med omvänd betalningsskyldighet, och de kommer att föredra en leverantör som är registrerad. Vänligen meddela.
M L KHATRI, Pimpri, Pune

Över en period av tid, GST visualiserar den formalisering av den informella sektorn. Alla Indiska försäljare kommer att röra sig mot registreringen på grund av att de kommer att bli en del av värdekedjan kommer fram.

FÖRSÄLJNING AV LÄGENHETER

Som en familj, vi gick in i en ny utveckling avtal med en byggmästare för våra förfäders hus under 2012. Vår andel av de lägenheter som nu har kommit upp på tomten kommer att vara redo att lämnas över i slutet av detta år. Vi har dock inte för avsikt att leva i alla dessa lägenheter, och skulle vilja sälja ett par av dem direkt efter att de lämnas över av tillverkaren, utan att gå igenom processen med att registrera dem i våra namn. Hur kommer GST regimen påverka oss? Kommer det vara någon MOMS ska betalas genom oss?
DATTA CHOUDHURY FAMILJ, Kolkata

MOMS är inte tillämplig på försäljning av lägenheter, men kommer att vara tillämpliga på kontrakt för byggentreprenader, som skulle omfatta återuppbyggnaden av dina förfäders hus, på vilket MOMS skulle betalas på 12%.

GST PÅ RWAs

I bostadsområden, invånarna gått samman för att bilda förvaltningskommittéer för att köra dag-till-dag-frågor för komplexa, på frivillig basis. Den kommitté som förhandlar om och får tjänster såsom säkerhet, städning, trädgårdsarbete, etc. för komplexa. Kommitténs verksamhet är av invånarna, för boende och för de boende, utan några kommersiella intressen. Varför finns det då för aktiviteter av bostäder samhällen under tillämpningsområdet för MOMS?
SANJAY MATAI, Pune

Invånarna Välfärd Föreningar kommer att vara skyldiga att betala MOMS på månadsabonnemang/bidrag debiteras från sina medlemmar om sådan betalning är mer än Rs 5000 per medlem, och den årliga omsättningen av RWA genom tillhandahållande av tjänster och varor är också mer än Rs 20 lakh. Om den totala omsättningen för en sådan RISKVÄGDA tillgångar på upp till Rs 20 lakh i en finansiell år, då sådana leveranser kommer att vara undantagna från MOMS, även om avgifterna per medlem är mer än Rs 5000. Men RWAs som tillhandahåller tjänster och varor som samlar mer än Rs 20 lakh per år kommer att locka 18% MOMS. Skatten på RWAs kommer att vara lägre under GST eftersom de nu skulle ha rätt till ITC i fråga om de skatter som betalas av dem på kapitalvaror som vatten pumpar, generatorer, trädgårdsmöbler etc., och input reparation och underhåll.

För alla de senaste Förklarade Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App


Posted

in

by

Tags: